Rozliczanie VAT w całej Europie z Polski

Korzyści

PROFESJONALNA OBSŁUGA

PROFESJONALNA OBSŁUGA

Współpracujemy z podmiotami z ponad 40 krajów – dogłębnie znamy wszystkie przepisy, dlatego możesz mieć pewność, że Twoje sprawy są w dobrych rękach. Pomożemy Ci wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twojego biznesu oraz załatwimy formalności – zarówno w kwestii rejestracji VAT w kraju dostawy, ustalenia stawek VAT, jak i w sprawie rejestracji w systemie One Stop Shop.

WIĘCEJ CZASU DLA CIEBIE

WIĘCEJ CZASU DLA CIEBIE

Nasza pomoc jest zawsze kompleksowa – wiemy, że dla Ciebie najważniejszy jest Twój biznes i traktujemy go jak własny. Dlatego nasi eksperci nieustannie pracują na Twoją korzyść, abyś mógł zaoszczędzić czas i wykorzystać go na to, co dla Ciebie jest ważne. Nie stracisz czasu na zapoznanie się z regulacjami prawnymi, błyskawicznie wyjaśnimy Ci procedury, połączymy z doradcą podatkowym – zyskasz czas i pieniądze.

PEŁEN KOMFORT

PEŁEN KOMFORT

Na wstępie poprosimy Cię niezbędne dokumenty – następnie zajmiemy się przejściem przez wszystkie procesy. Wypełnimy dokumentację (m. in. formularze: VIN-R, PPS-1, UPL-1, VIU-R), złożymy w odpowiedniej placówce, oraz przejmiemy cały ciężar składania deklaracji, zeznań, a także innych informacji podatkowych. Dostaniesz Panel Klienta oraz zyskasz możliwość kontaktu z nami przez 24 godziny na dobę – jesteśmy dla Ciebie dostępni zawsze, kiedy nas potrzebujesz.

BEZPIECZEŃSTWO I SPOKÓJ

BEZPIECZEŃSTWO I SPOKÓJ

Bezpieczeństwo naszych Klientów jest dla nas priorytetem – nie tylko w zakresie ochrony danych. Zapewniamy bezpieczeństwo w kompleksowym ujęciu biznesu – zarówno za pomocą wysoce zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych, jak i w kwestii podatków. Nerwy związane z karami oraz kontaktami z urzędami nie dotyczy naszych Klientów – gwarantujemy Ci spokój i brak stresu, możesz nam zaufać (97% naszych Klientów ocenia nas 5/5).

Cennik

Zakres usług

Pomoc w określeniu najkorzystniejszego rozwiązania podatkowego – w porozumieniu z doradcą podatkowym (ustalanie stawek VAT, również tzw. ‘stawek specjalnych’ – super-obniżonych, pośrednich, obniżonych)

Pomoc w określeniu najkorzystniejszego rozwiązania podatkowego – w porozumieniu z doradcą podatkowym (ustalanie stawek VAT, również tzw. ‘stawek specjalnych’ – super-obniżonych, pośrednich, obniżonych)

Przygotowanie i przekazanie wszelkich wymaganych dokumentów dotyczących rejestracji w systemie VAT One Stop Shop oraz rozliczania podatku za pośrednictwem systemu

Przygotowanie i przekazanie wszelkich wymaganych dokumentów dotyczących rejestracji w systemie VAT One Stop Shop oraz rozliczania podatku za pośrednictwem systemu

Złożenie w imieniu Klienta niezbędnych dokumentów w celu rejestracji do VAT One Stop Shop

Złożenie w imieniu Klienta niezbędnych dokumentów w celu rejestracji do VAT One Stop Shop

Rozliczanie Wewnątrzwspólnotowej Sprzedaży Towarów na Odległość (WSTO) – przygotowywanie i składanie deklaracji w systemie VAT One Stop Shop (lub rejestracja i rozliczanie VAT w kraju przeznaczenia towarów – nieunijny VAT OSS)

Rozliczanie Wewnątrzwspólnotowej Sprzedaży Towarów na Odległość (WSTO) – przygotowywanie i składanie deklaracji w systemie VAT One Stop Shop (lub rejestracja i rozliczanie VAT w kraju przeznaczenia towarów – nieunijny VAT OSS)

Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

Monitorowanie statusu i stanu rozliczeń podatkowych oraz dostarczanie Klientowi wyczerpujących informacji odnośnie kwot podatków VAT (nadpłaty, zwroty)

Monitorowanie statusu i stanu rozliczeń podatkowych oraz dostarczanie Klientowi wyczerpujących informacji odnośnie kwot podatków VAT (nadpłaty, zwroty)

Dostęp do Panelu Klienta dającego możliwość podglądu dokumentów oraz kontaktu z księgowym przez 24 godziny na dobę

Dostęp do Panelu Klienta dającego możliwość podglądu dokumentów oraz kontaktu z księgowym przez 24 godziny na dobę

Pozostałe oferty

Oferty na poszczególne miasta

VAT OSS I SYSTEM MOSS – CO SIĘ ZMIENIŁO?

VAT MOSS (Mini One Stop Shop) jest znany już od 2015 roku. D tej pory to ten system dotyczył transgranicznych podmiotów dostarczających usługi cyfrowe, w jasno określonym, ograniczonym zakresie (m.in. gier online, hostingów,  baz danych, czy e-booków). Od 1 lipca 2021 obowiązują nowe regulacje – wprowadzony został pakiet VAT dla usług z rynku e-commerce.

W związku z wprowadzeniem zmian w podatku VAT dla e-commerce, zwolnienie z podatku VAT dla towarów importowanych (o wartości deklarowanej nie wyższej niż 22 EUR) już nie obowiązuje. Według nowych przepisów wszystkie towary importowane objęte są obowiązkiem podatkowym VAT.

 

PAKIET VAT DLA E-COMMERCE – CZEMU SŁUŻY?

 

Wspomniane zwolnienie podatkowe dla importowanych towarów drobnej wartości stwarzało szerokie pole do nadużyć. To jedna z przyczyn wprowadzenia zmian od 1 lipca 2021. Natomiast cele stojące przed nowymi pakietem VAT dla e-commerce są następujące:

  • Ujednolicenie systemu podatkowego oraz ułatwienie przedsiębiorcom rozliczeń VAT;
  • Opodatkowanie towarów i usług w faktycznym (docelowym) kraju konsumpcji;
  • Przywrócenie konkurencyjności poprzez wyrównanie szans w obszarze e-commerce pomiędzy przedsiębiorcami spoza i wewnątrz Unii Europejskiej.

VAT OSS – DLA PODMIOTÓW UNIJNYCH I SPOZA UNII Jeżeli podatnik nie posiada siedziby na terenie Unii Europejskiej, musi otrzymać numer identyfikacji VAT. Przyznanie numeru następuje w trakcie rejestracji – należy wypełnić stosowne dokumenty, a zgłoszenia można dokonać w wybranym kraju należącym do Unii Europejskiej. Po zarejestrowaniu podatnik może rozpocząć działalność – przy czym jest zobowiązany do składania kwartalnych deklaracji, nawet jeżeli nie świadczył usług. Termin składania deklaracji to koniec miesiąca po kwartale, którego dotyczy deklaracja (ważne – OSS działa całą dobę, więc deklarację należy złożyć w terminie, nawet jeśli ostatnim dniem miesiąca jest ‘wolny od pracy’!). Podatnicy wewnątrzwspólnotowi nie muszą występować o nadanie numeru identyfikacji VAT. Natomiast są zobowiązani do: 1. Składania deklaracji w państwie, w którym dokonali zgłoszenia; 2. Sporządzania deklaracji z kwotami podanymi w EUR bez zaokrąglenia w górę lub w dół; 3. Składania deklaracji w takim samym terminie, co podatnicy spoza Unii (czyli do ostatniego dnia miesiąca po kwartale, za który składają deklarację).

Co można rozliczyć za pomocą VAT OSS? VAT za: 1. Sprzedaż towarów na odległość wewnątrz wspólnoty europejskiej; 2. Dostaw krajowych prowadzonych za pomocą operatorów elektronicznych interfejsów (uznanych za dostawcę); 3. Sprzedaż usług konsumentom z krajów członkowskich – w których usługodawca nie ma siedziby. VAT OSS to ułatwienie dla przedsiębiorców, jednakże system jest nowy i pomimo ujednolicenia procedur, zawsze istnieje ryzyko popełnienia błędu. Ponadto, warto skorzystać z pomocy ekspertów przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z wybranej procedury, a także wprowadzaniu jej w życie. Profesjonaliści z TaxCoach pomogą Ci w każdej sprawie związanej z VAT OSS – zapraszamy do kontaktu z nami.